1.负责公司内控日常工作。
2.负责公司内控合规体系建设工作。
3.负责公司风险管理日常工作。
4.负责公司审计工作。
5.负责监督审计意见执行情况。
6.根据审计结果分析公司经营管理中的问题和产生原因,提出改进建议,促进企业规范管理。
7.负责建立健全公司内控、审计和风险管理制度。
8.负责公司制度体系建设工作。
9.完成上级安排的其它工作。
任职条件:
1.大学本科及以上学历,电力工程、经济、企业管理、财务、审计及相关专业。
2.年龄40岁及以下。
3.具有5年(高级经理,研究生毕业3年及以上)/3年(经理)及以上内控、风险管理、审计相关工作经历。高级经理申报人员需在国家电投三级单位或同等企业,担任内控审计部门副职及以上岗位1年及以上,或担任内控审计部门主管或专责3年及以上。
4.熟悉国家相关法律法规、财务、内控、审计相关知识。
5.具有审计师、会计师及以上职称。
6.具有五大发电集团二级单位本部相关岗位工作经历者优先。
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